Документ 01. Накладная на получение товара (форма)
Материал из GedeminWiki
Версия от 14:59, 22 января 2021; MoS (обсуждение | вклад)
Поступление товара. Ввод приходных накладных
Содержание |
Введение
Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через документ «Накладная на получение товара».
Данный документ расположен: Исследователь -> Торговля -> 01. Накладная на получение товара (или можно воспользоваться кнопкой поиск F3 в Исследователе).
При поступлении товара(сырья), необходимо указать всю информацию, которая присутствует в накладной, которую мы получили от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в договоре.
Описание полей
Шапка
Вкладка "Основные"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Номер | Текст | Номер накладной (включая серию). Поле обязательно к заполнению. |
| Дата | Дата | Дата поступления товара. Поле обязательно к заполнению. |
| Поставщик | Ссылка | В данное поле вносится наименование организации-поставщика. Поле обязательно к заполнению. |
| Договор | Ссылка | Ссылка на договор, согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки») |
| Условия поставки | Ссылка | В данном поле указывается условие поставки. Выбирается из справочника (при выборе зарезервированного условия «комиссия» товар будет обрабатываться как комиссионный, по нему будут формироваться соответствующие проводки и вестись соответствующий учет. |
| Подразделение | Ссылка | Указывается подразделение, на которое поступает товар(сырье). Поле обязательно к заполнению. |
| Прейскурант | Ссылка | Если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов) |
| Со счета | Ссылка | Счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (по умолчанию - счет 60). |
| Страна происхождения по умолчанию | Ссылка | Заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Страна происхождения из шапки документа по умолчанию будет подставляться в соответствующий признак для каждой позиции накладной, при необходимости пользователь может для конкретной позиции установить другое значение. |
| Отложенный | Логический | Если флаг установлен, то данная накладная считается еще не оприходованной, при этом товар не увеличивает остатки на подразделении и не формируются проводки по бухгалтерскому учету. |
Вкладка "Раходы"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Накладные расходы(руб) | Число | Сумма накладных расходов(без учета НДС) Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную. |
| Ставка НДС на накладные расходы | Число | Ставка НДС на накладные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС. |
| НДС на накладные расходы | Число | Сумма НДС на накладные расходы. |
| Транспортные расходы(руб) | Число | Сумма транспортных расходов(без учета НДС). Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную. |
| Ставка НДС на транспортные расходы | Число | Ставка НДС на транспортные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС. |
| НДС на транспортные расходы | Число | Сумма НДС на транспортные расходы. |